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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026893
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 4.712.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.434.205
IVA
₲ 428.364

Retención DNCP
₲ 16.621
Retención IVA
₲ 128.509
Retención Renta
₲ 128.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202277
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.858.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.320.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390145
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas