Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026202
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 11.336.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.667.691
IVA
₲ 1.030.545

Retención DNCP
₲ 39.985
Retención IVA
₲ 309.164
Retención Renta
₲ 309.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202277
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.858.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.320.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390145
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas