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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025864
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 3.336.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.139.327
IVA
₲ 303.273
Retención DNCP
₲ 11.767
Retención IVA
₲ 90.982
Retención Renta
₲ 90.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202277
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.858.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.320.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390145
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas