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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026572
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 4.008.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.771.711
IVA
₲ 364.364

Retención DNCP
₲ 14.137
Retención IVA
₲ 109.309
Retención Renta
₲ 109.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202277
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.858.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.320.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390145
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas