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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 102.503.579
Nro. de Orden de Pago
66997
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.471.586
IVA
₲ 9.318.507

Retención DNCP
₲ 372.740
Retención IVA
₲ 2.795.552
Retención Renta
₲ 1.863.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-101706
Monto Contrato
₲ 102.503.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.503.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.471.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande