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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003815
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.999.980
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            66744
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-01-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.312.708
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.272.725
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 50.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 381.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 254.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24003-14-102069
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.999.980
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.999.980
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.312.708
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274527
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FAX Y RELOJ BIOMETRICO
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
        