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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001978
Nro. de Timbrado
12977537
Monto de la Factura
₲ 69.763.020
Nro. de Orden de Pago
6485
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.711.691
IVA
₲ 6.342.093

Retención DNCP
₲ 246.073
Retención IVA
₲ 1.902.628
Retención Renta
₲ 1.902.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-156807
Monto Contrato
₲ 91.722.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.722.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.395.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344902
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert