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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001425
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000

Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-121941
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas