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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005511
Nro. de Timbrado
12198620
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
IVA
₲ 360.000

Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-133369
Monto Contrato
₲ 89.920.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.482.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320290
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas