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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001560
Nro. de Timbrado
11886756
Monto de la Factura
₲ 6.019.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.723.959
IVA
₲ 547.182

Retención DNCP
₲ 21.450
Retención IVA
₲ 164.155
Retención Renta
₲ 109.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-126875
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.399.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.639.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas