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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011085
Monto de la Factura
₲ 1.592.141
Nro. de Orden de Pago
16870
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.904
IVA
₲ 144.740

Retención DNCP
₲ 7.237
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-198893
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.178.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.736.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan