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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
14612006
Monto de la Factura
₲ 159.582.986
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
07-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.174.843
IVA

Retención DNCP
₲ 562.893
Retención IVA
₲ 4.422.625
Retención Renta
₲ 4.422.625
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCCIONES GENERALES S.A
RUC
80065368-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-197437
Monto Contrato
₲ 159.582.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.582.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.174.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill