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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003119
Nro. de Timbrado
15255401
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
IVA
₲ 1.200.000

Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-207243
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.970.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.054.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394762
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill