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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013705
Monto de la Factura
₲ 13.125.000
Nro. de Orden de Pago
65431
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.351.221
IVA
₲ 1.193.182

Retención DNCP
₲ 46.295
Retención IVA
₲ 357.955
Retención Renta
₲ 357.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-215028
Monto Contrato
₲ 28.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.167.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.530.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILM TERMOCONTRAIBLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap