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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007063
Monto de la Factura
₲ 38.360.000
Nro. de Orden de Pago
65468
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.098.504
IVA
₲ 3.487.273

Retención DNCP
₲ 135.306
Retención IVA
₲ 1.046.182
Retención Renta
₲ 1.046.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-213723
Monto Contrato
₲ 38.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.326.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.098.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN A3 CON RECARGA DE TINTA EN TANQUE INTEGRADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap