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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003951
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
67488
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.809.564
IVA
₲ 1.527.273

Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40002-22-223359
Monto Contrato
₲ 159.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.855.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.621.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LA PTAR VARADERO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap