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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
16189948
Monto de la Factura
₲ 107.414.327
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.484.845
IVA
₲ 9.764.939

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.929.482
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-228128
Monto Contrato
₲ 107.414.327
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.414.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.484.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389530
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA PEDAGOGICA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram