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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000064
Nro. de Timbrado
16232659
Monto de la Factura
₲ 27.119.232
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.379.616
IVA
₲ 2.465.384

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 739.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Norma Beatriz Benitez Chamorro
RUC
2235024-1
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-225280
Monto Contrato
₲ 90.263.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.263.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.801.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421902
Nombre de la Licitación
Construcción de vereda y colocación de tubos para desagues pluviales sobre la calle Constantino Trociuk, entre calle José Leandro Oviedo y Colombia, área urbana de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram