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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070729
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.917.000
IVA
₲ 180.000

Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204594
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.141.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.583.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira