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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018208
Nro. de Timbrado
15553434
Monto de la Factura
₲ 1.576.325
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.393
IVA
₲ 143.302

Retención DNCP
₲ 5.560
Retención IVA
₲ 42.991
Retención Renta
₲ 42.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209141
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.071.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.942.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central