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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003769
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 4.599.080
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.327.944
IVA
₲ 418.098

Retención DNCP
₲ 16.222
Retención IVA
₲ 125.429
Retención Renta
₲ 125.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202759
Monto Contrato
₲ 6.709.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.704.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.314.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción