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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-6509/116325/116383
Nro. de Timbrado
16104931
Monto de la Factura
₲ 6.768.000
Nro. de Orden de Pago
4435
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.368.995
IVA
₲ 615.272

Retención DNCP
₲ 23.873
Retención IVA
₲ 184.582
Retención Renta
₲ 184.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
38/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204017
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.039.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.793.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391158
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS. CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa