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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001319
Nro. de Timbrado
15930086
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.290
IVA
₲ 1.342

Retención DNCP
₲ 54
Retención IVA
₲ 403
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206200
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.923.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro