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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004019
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 3.914.320
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.683.553
IVA
₲ 355.847

Retención DNCP
₲ 13.807
Retención IVA
₲ 106.754
Retención Renta
₲ 106.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
027/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-210144
Monto Contrato
₲ 3.914.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.910.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.683.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera