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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004741
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 40.050.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.688.871
IVA
₲ 3.640.909

Retención DNCP
₲ 141.267
Retención IVA
₲ 1.092.273
Retención Renta
₲ 1.092.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
660
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200999
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.464.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.647.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390543
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2021 "Servicio de provisión de firmas digitales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana