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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013927
Nro. de Timbrado
15427264
Monto de la Factura
₲ 2.309.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.235.531
IVA
₲ 209.909

Retención DNCP
₲ 8.396
Retención IVA
₲ 62.973
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205651
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.329.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.405.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro