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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059493
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.091
IVA
₲ 140.909

Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201772
Monto Contrato
₲ 14.129.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.129.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.513.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376078
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación