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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002985
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15577678
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 630.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3260
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 627.137
        
                                    IVA
                            
            ₲ 57.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.291
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROLANDO  JORDAN ULLON ROMERO
        
                                    RUC
                            
            1705788-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            27/21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-21-203806
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 28.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.298.884
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.833.437
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391160
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE VEHÍCULOS. CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
        