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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000549
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.090

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
005/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-86839
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo