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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008499/8715
Monto de la Factura
₲ 5.670.400
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.507.199
IVA
₲ 99.842

Retención DNCP
₲ 21.837
Retención IVA
₲ 29.953
Retención Renta
₲ 111.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-89050
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.245.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.015.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273822
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo