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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000538/540
Monto de la Factura
₲ 13.951.600
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.267.719
IVA
₲ 1.268.327

Retención DNCP
₲ 49.718
Retención IVA
₲ 380.498
Retención Renta
₲ 253.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-92191
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo