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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004027
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11967917
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.218.900
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1116
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-07-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.178.104
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.796
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCELINA CANTERO
        
                                    RUC
                            
            3209656-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            7
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22008-17-135804
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 81.781.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 81.780.699
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 81.483.315
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            322784
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES (AD REFERENDUM 2017)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        