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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000786
Nro. de Timbrado
12890952
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.364
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON RUFINO BELTRAN BRITEZ
RUC
490450-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-156847
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones