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Datos del Pago

Nro. de Factura
53
Monto de la Factura
₲ 6.292.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-105898
Monto Contrato
₲ 56.553.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.578.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.432.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera