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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000551
Nro. de Timbrado
12101103
Monto de la Factura
₲ 11.226.600
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.676.292
IVA
₲ 1.020.600

Retención DNCP
₲ 40.008
Retención IVA
₲ 306.180
Retención Renta
₲ 204.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-152318
Monto Contrato
₲ 11.226.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.226.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.676.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual