Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001492
Monto de la Factura
₲ 4.040.173
Nro. de Orden de Pago
3348
Fecha de Orden de Pago
10-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.986
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-213764
Monto Contrato
₲ 80.803.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.599.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.599.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401472
Nombre de la Licitación
Construcción de vereda y reparación de canteros en la Escuela Básica N° 708 Carlos Antonio López
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta