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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-03128
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.830.323
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4718
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.753.132
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
        
                                    RUC
                            
            1482653-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30186-22-221355
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 166.255.618
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 161.721.373
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 161.721.373
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419938
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Pavimentación Petrea, frente y zona aledaña a la ESC Básica Nº 6388 NARANJAISY, Calle Batalla de Ita Ybate y Calle Adela Sperati de la Cía Naranjaisy. 
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Villeta
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Villeta
        