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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024784
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 448.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.371
IVA
₲ 40.727

Retención DNCP
₲ 1.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-180401
Monto Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.995.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.888.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362661
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual