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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
13451424
Monto de la Factura
₲ 34.580.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.571.845
IVA
₲ 3.143.636

Retención DNCP
₲ 121.973
Retención IVA
₲ 943.091
Retención Renta
₲ 943.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO EDUARDO SANCHEZ YUBERO
RUC
517281-0
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-183597
Monto Contrato
₲ 132.418.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.418.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.728.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual