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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0018870
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14554523
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.445.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1078
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.178.492
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 135.606
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.048.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.048.500
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASUCOM S.A
        
                                    RUC
                            
            80012224-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            53
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25007-21-204021
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 86.982.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 86.905.298
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 81.854.017
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395657
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de equipos de comunicación para las Fabricas de Villeta y Vallemi
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        