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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003941
Nro. de Timbrado
16001114
Monto de la Factura
₲ 53.190.000
Nro. de Orden de Pago
1829
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.573.017
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 185.685
Retención IVA
₲ 1.450.661
Retención Renta
₲ 1.934.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209498
Monto Contrato
₲ 169.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.634.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.293.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y solventes para la Impresora de la Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc