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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004215
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 11.882.000
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.181.501
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 41.911
Retención IVA
₲ 324.055
Retención Renta
₲ 324.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-203830
Monto Contrato
₲ 59.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.822.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.344.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento Vulcanizante y Catalizador
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc