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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002247
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15297608
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.485.680
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            934
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-06-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.554.333
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 153.386
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.185.973
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.185.973
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 1.367.669
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            72
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25007-21-205842
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.930.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 70.868.252
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.381.439
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395612
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Cubiertas, Camaras y Baterias para Unidades Moviles 
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        