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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002055
Nro. de Timbrado
14311256
Monto de la Factura
₲ 6.115.000
Nro. de Orden de Pago
15067
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.885
IVA
₲ 555.909
Retención DNCP
₲ 21.569
Retención IVA
₲ 166.773
Retención Renta
₲ 166.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
494/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-183084
Monto Contrato
₲ 45.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.626.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358337
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf