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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0123177
Nro. de Timbrado
13532881
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
3073930
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.771
IVA
₲ 385.455

Retención DNCP
₲ 14.956
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 115.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
430/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-176554
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.871.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.689.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358576
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf