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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 21.255.000
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.001.920
IVA
₲ 1.932.271

Retención DNCP
₲ 74.972
Retención IVA
₲ 579.682
Retención Renta
₲ 579.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO PUNTOCOM SRL
RUC
80095035-6
Número de Contrato
46/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-231008
Monto Contrato
₲ 21.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.236.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.001.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430444
Nombre de la Licitación
CD N° 114/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLACAS DE REVESTIMIENTO DE ESCALERAS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay