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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 11.101.516
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.346.614
IVA
₲ 1.009.228

Retención DNCP
₲ 38.754
Retención IVA
₲ 302.769
Retención Renta
₲ 403.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
69/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.598.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.922.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433356
Nombre de la Licitación
CD N° 121/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay