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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 5.337.900
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.027.963
IVA
₲ 296.393
Retención DNCP
₲ 19.359
Retención IVA
₲ 88.918
Retención Renta
₲ 201.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.910.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.367.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427834
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2023 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay