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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 5.629.200
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.780
IVA
₲ 306.550

Retención DNCP
₲ 20.439
Retención IVA
₲ 91.965
Retención Renta
₲ 212.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.910.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.367.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427834
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2023 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay