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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 2.844.000
Nro. de Orden de Pago
1222
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.708.977
IVA
₲ 135.428
Retención DNCP
₲ 10.509
Retención IVA
₲ 40.629
Retención Renta
₲ 81.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.959.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.967.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427834
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2023 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay